Dela denna artikel

Hantera nytt räkenskapsår i Fortnox Koncern

Koncern

Inför varje nytt räkenskapsår och vid uppstart måste ett koncernbokslut skapas för att möjliggöra import av data till koncernen.

Vi rekommenderar att samtliga perioder för det nya koncernbokslutet skapas samtidigt, vilket underlättar arbetet under året.

  1. Uppdatera ägarförhållanden i koncernen om något förändrats under perioden, Skapa ägarförhållande

  2. Importera juridisk bokföring i alla bolag via filer eller genom integration med bokföringssystem, Ladda upp bokföring .

  3. Skapa ett nytt koncernbokslut, koppla det till rätt räkenskapsår och ange med vilken periodicitet som konsolidering ska göras, Hur skapar jag ett koncernbokslut?

  4. Kontoplan för det nya året, Skapa koncernkontoplan

    • Skapa ny

    • Importera från föregående år

    • Hantera tillkommande konton

    • Se över kontobryggor

  5. Valutahantering (om annan än SEK), Skapa koncernkontoplan

    • Spara valuta för nya perioden

  6. Importera bokföring till koncern, Skapa koncernkontoplan

  7. Stäm av balanserna och synka IB för elimineringar, Stäm av juridisk bokföring och koncerndata

    • Kontrollera om föregående års resultat är bokat (Föregående "Årets resultat" måste bokas om både i den juridiska bokföringen i respektive bolag, samt att det sedan bokas manuellt på koncernnivå. Det går att komplettera detta i efterhand)

    • Kontrollera att föregående års UB stämmer med årets IB

    • Skapa manuella elimineringar för ombokning av årets resultat för koncernen i systemet

  8. Beräkna eventuell minoritet, Minoritetshantering

Fick du den hjälp du sökte?