Ta emot e-postfaktura direkt i Fortnox
Bokföring
Underlätta arbetet med leverantörsfakturor genom att be dina leverantörer skicka in fakturorna direkt i Fortnox. Här visar vi hur du gör.
Observera: För att kunna använda adressen inbox.lev.xxxxx@arkivplats.se (xxxxx = abonnemangsnumret) måste det finnas någon användare eller konsult i abonnemanget med tillgång till bokföringslicens.
1. Be leverantörerna maila
Som kund till Fortnox har du en unik e-postadress för leverantörsfakturor, och den är inbox.lev.xxxxx@arkivplats.se , där xxxxx är ditt abonnemangsnummer. Be dina leverantörer att maila fakturorna dit.
Du hittar e-postadressen under Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt Flöde-Fakturatolkning.
Eller inne på en leverantörsfaktura i vyn för att koppla bilder.
Du hittar den även överst i Leverantörsfakturavyn.
Ge denna adress till dina leverantörer så kan de maila sina fakturor direkt in till ditt program.
För att kunna skickas in i Fortnox måste fakturorna vara i ett av följande format: PDF, TIFF, TIF eller JPEG.
2. Godkänn avsändaren
Första gången du får ett mail från en leverantör behöver du godkänna leverantörens adress som avsändare. Detta gör vi för att säkerställa att du inte får in spam och dylikt i programmet.
Du får en notis på ringklockan uppe till höger i programmet och notis i form av ett kort på startsidan som meddelar dig om hur många avsändare det finns att hantera. Klicka på notisen eller kortet för att godkänna eller avvisa adressen.
3. Registrera fakturan
När fakturan har kommit in i Fortnox, så ser du den under fliken Skicka för tolkning, eller som en bild vid den orangea knappen inne på en ny leverantörsfaktura.
Vill du slippa mata in fakturan manuellt, och istället få fakturan tolkad och registrerad automatiskt i programmet, så kan du aktivera automatisk fakturatolkning.Läs mer här: Fakturatolkning - Kom igång
Film: Ta emot e-postfaktura direkt i Fortnox